Kompenzáció könyvelésénél a vevői számla és a szállítói számla könyvelése után technikai bank naplón keresztül vezethetjük össze tételeinket.
Vevő szállító kompenzálás könyvelése: Vevőt és szállítót nem állíthatunk szembe direkt módon egymással, mert nem lesznek jók a kimutatások. Ekkor átvezetési számlát kell közbeiktatni. Pl.: T 311 és K 389, majd T:389 és K 454
Vevőt és szállítót nem állíthatunk szembe direkt módon egymással, mert nem lesznek jók a kimutatások. Ekkor átvezetési számlát kell közbeiktatni. Pl. T 311 és K 389, majd T:389 és K 454
Programunkban a kompenzálás elvégzésére három lehetőség van:
- Külön kompenzálás naplóból
- Vevő és szállító naplóból
- Vegyes naplóból