Nyomtatás

 

 

 

Költségvetési modul vagy munkaszám modul és Professional Főkönyv esetén, amennyiben 6-7-es könyvelést használ, elvégezhető a számlák év végi átvezetése programunkban a Zárás-nyitás / Évzárás, évnyitás funkciók / Utókalkuláció menüpont segítéségével. Ennek végrehajtásához fontos megadni, hogy melyik számlaszámot melyikre szeretné átvezetni és min keresztül. A "Beállítás" feliratú gomb megnyomásakor felugró táblázat szolgál erre.





A "Mit vezessen át" oszlopban az azonos főkönyvi számokat egy csoportnak tekinti a rendszer. Egy-egy ilyen csoportnál egyszerre állítható az "Átvezetés" (ténylegesen átvezesse-e a rendszer) és a "Szakfeladat felosztás" oszlop. Ha ez utóbbi igenen áll, akkor a zárás végrehajtásakor kigyűjti a program a csoport "Mire vezesse át" oszlopában szereplő számlaszámok egyenlegeinek összegét (7210+7211+7213+7218). Ennek segítségével arányosítva végzi el az átvezetést a rendszer. Az első sor alapján egy példa:
611 egyenleg * ( 7210 egyenleg / (7210+7211+7213+7218 egyenlegek összege) )
Az, hogy a megadott főkönyvi számok egyenlegét a tartozik vagy a követel oldal növeli-e, azt a számlatükörben a "Költséghely érték növekedés" oszlop dönti el. Ha itt "Tartozik" van beállítva, akkor a tartozik oldal növeli az egyenleget, ha pedig "Követel", akkor a követel. Ha azonban "Nincs" érték szerepel az oszlopban, akkor arra a számra nem lehet elvégezni az átvezetést. Erre figyelmeztet a program egy üzenetben.